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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216085-1540-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención sillones dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1216085-21-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según las bases, La factura será cancelada mediante transferencia electrónica, dentro de los 45 días
siguientes, contados desde 10 días hábiles después de la fecha de recepción conforme de
dicha factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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R.U.T. |
70.983.600-5 |
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Dirección de Facturación |
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
82650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELITEC SpA |
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Razón Social |
ELITEC SPA
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R.U.T. |
77.730.357-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELITEC SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 4 | Unidad | MANTENCIÓN SILLON DENTAL OLSEN QUALITY | MANTENCIÓN SILLON DENTAL OLSEN QUALITY |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | FILTRO DE AIRE CON DOBLE RESERVA DE AGUA | FILTRO DE AIRE CON DOBLE RESERVA DE AGUA |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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Total Neto
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$ 435.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.650
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$ 517.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.