Orden de Compra. Nº1216085-190-SE23 "INSUMOS DE ASEO CESFAM VILLA ALEMANA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216085-190-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO CESFAM VILLA ALEMANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216085-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema I-GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Facturación QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 53834,6
Dirección de Envío de la Factura QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2023
TítuloDescripción
GIRO DE LA FACTURA GIRO DE LA FACTURA DEBE DECIR OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA, PRESTADO POR EMPRESAS
HORARIO DE ENTREGAEL HORARIO DEBE SER DE 08:30 A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HRS, DE LUNES A VIERNES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUCOM
Razón Social INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITADA
R.U.T. 76.260.070-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6UnidadSILICONA PARA VEHICULOSSILICONA PARA VEHICULOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
12161902
Detergentes surfactantes4LitroDETERGENTE AMONIO CUATERNARIO DE LITRODETERGENTE AMONIO CUATERNARIO DE LITRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores8UnidadDISPENSADOR DE JABON 500 CC NO PLASTICODISPENSADOR DE JABON 500 CC NO PLASTICO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
14111703
Toallas de papel8UnidadDISPENSADOR REDONDO JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO, NO PLASTICODISPENSADOR REDONDO JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO, NO PLASTICO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
12131507
Explosivos de nitrato de amonio4BidónAMONIO CUTERNARIO BIDON DE 5 LITROSAMONIO CUTERNARIO BIDON DE 5 LITROS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 283.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.835
TOTAL OC $ 337.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.