Orden de Compra. Nº1216085-192-SE23 "INSUMOS DE ASEO, SAPU"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216085-192-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO, SAPU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216085-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema I-GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Facturación avenida quinta 050
Comuna Villa Alemana
Impuesto 70419,7
Dirección de Envío de la Factura avenida quinta 050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2023
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGAEL HORARIO DE ENTREGA ES DE 08:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HRS Y DE LUNES A VIERNES
GIRO DE LA FACTURAEL GIRO DEBE DECIR OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUCOM
Razón Social INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITADA
R.U.T. 76.260.070-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131507
Explosivos de nitrato de amonio2BidónAMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 ITROSAMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 ITROS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona16BidónALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 LITROALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 LITRO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona1BidónALCOHOL GEL BIDON DE 5 LITROSALCOHOL GEL BIDON DE 5 LITROS $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA PARA VEHICULOSILICONA PARA VEHICULO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles4UnidadRENOVADOR PARA NEUMATICOSRENOVADOR PARA NEUMATICOS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47121806
Escurridor de trapero1UnidadBALDE ESCURRIDOR PARA MOPAS REDONDAS 12 LITROSBALDE ESCURRIDOR PARA MOPAS REDONDAS 12 LITROS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
42132102
Cubre camillas100PaqueteCUBRE CAMILLAS 8 X 220 CMS COLOR AZUL PAQUETE DE 100CUBRE CAMILLAS 8 X 220 CMS COLOR AZUL PAQUETE DE 100 $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 70 X 90 PAQUETEBOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 70 X 90 PAQUETE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
53102305
Pañales para bebé10PaquetePAÑALES PARA LIMPIAR VEHICULOSPAÑALES PARA LIMPIAR VEHICULOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 370.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.420
TOTAL OC $ 441.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.