Orden de Compra. Nº
1216085-192-SE23
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INSUMOS DE ASEO, SAPU
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1216085-192-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO, SAPU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1216085-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.983.600-5
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema I-GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.983.600-5
Dirección de Facturación
avenida quinta 050
Comuna
Villa Alemana
Impuesto
70419,7
Dirección de Envío de la Factura
avenida quinta 050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-06-2023
Título
Descripción
HORARIO DE ENTREGA
EL HORARIO DE ENTREGA ES DE 08:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HRS Y DE LUNES A VIERNES
GIRO DE LA FACTURA
EL GIRO DEBE DECIR OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INSUCOM
Razón Social
INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITADA
R.U.T.
76.260.070-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INSUCOM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131507
Explosivos de nitrato de amonio
2
Bidón
AMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 ITROS
AMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 ITROS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
16
Bidón
ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 LITRO
ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 LITRO
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
1
Bidón
ALCOHOL GEL BIDON DE 5 LITROS
ALCOHOL GEL BIDON DE 5 LITROS
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA PARA VEHICULO
SILICONA PARA VEHICULO
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles
4
Unidad
RENOVADOR PARA NEUMATICOS
RENOVADOR PARA NEUMATICOS
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
47121806
Escurridor de trapero
1
Unidad
BALDE ESCURRIDOR PARA MOPAS REDONDAS 12 LITROS
BALDE ESCURRIDOR PARA MOPAS REDONDAS 12 LITROS
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
42132102
Cubre camillas
100
Paquete
CUBRE CAMILLAS 8 X 220 CMS COLOR AZUL PAQUETE DE 100
CUBRE CAMILLAS 8 X 220 CMS COLOR AZUL PAQUETE DE 100
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.900
$ 199.900
24111503
Bolsas de plástico
60
Paquete
BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 70 X 90 PAQUETE
BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 70 X 90 PAQUETE
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
53102305
Pañales para bebé
10
Paquete
PAÑALES PARA LIMPIAR VEHICULOS
PAÑALES PARA LIMPIAR VEHICULOS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 370.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.420
TOTAL OC
$ 441.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.