Orden de Compra. Nº1216085-252-SE23 "Mantención correctiva"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216085-252-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216085-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1611 del sistema igestion.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Facturación QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 24608,61
Dirección de Envío de la Factura QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2023
TítuloDescripción
Giro El giro de la factura debe ser "SALUD"
Nombre sillon dentalDebe proporcionar los datos del sillón dental Box, marca, n°de serie. y el nombre de establecimiento que realizo dicha reparación.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATR EIRL
Razón Social INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABETT DE LA
R.U.T. 76.444.326-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1UnidadMANTENCIÓN DE EQUIPOS DENTALES, SILLONES DENTALES. VALOR NETO. SE DEBE INCLUIR IVA.MANTENCIÓN DE EQUIPOS DENTALES, SILLONES DENTALES. VALOR NETO. SE DEBE INCLUIR IVA. $ 129.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.519 $ 129.519
Total Neto $ 129.519
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.609
TOTAL OC $ 154.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.