Orden de Compra. Nº1216085-509-SE23 "MATERIAL ESCOLAR/ E. MANUEL MONTT "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216085-509-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR/ E. MANUEL MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216085-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23634 del sistema I- GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.983.600-5
Dirección de Facturación QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 9215
Dirección de Envío de la Factura QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2023
TítuloDescripción
GIROGIRO DEBE DECIR EDUCACION. 
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 16.30 H
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGESCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115828
Accesorios o suministros de analizadores de ionogr100Unidad no definidaPAPEL OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO 200 GRSPAPEL OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO 200 GRS $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
41115828
Accesorios o suministros de analizadores de ionogr200UnidadPAPEL OPALINA LISA CARTA 200 GRSPAPEL OPALINA LISA CARTA 200 GRS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
Total Neto $ 48.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.215
TOTAL OC $ 57.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.