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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216088-214-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BRANDING CORPORATIVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
65.065.121-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
413975,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2025 |
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Proveedor |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
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R.U.T. |
77.761.329-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Pack | 32 UNIDADES DE BRANDING CORPORATIVO
Material: malla mesh, impresión a todo color.
Terminaciones: sellado perimetral y ojetillos.
Medidas: distintas dimensiones según detalle adjunto.
Se adjunta archivo con las medidas requeridas y el diseño de algunos de los solicitados.
Al momento de la entrega, los productos solicitados deben venir con las medidas claramente identificadas.
Importante: El oferente deberá adjuntar cotización formal; de no hacerlo, su oferta será declarada inadmisible.
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$ 2.178.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.178.820
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$ 2.178.820
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Total Neto
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$ 2.178.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 413.976
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$ 2.592.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.