Orden de Compra. Nº1216088-234-CM25 "ARTICULOS DE ASEO 1216088-234-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216088-234-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO 1216088-234-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Facturación Santo Domingo 465
Comuna Puente Alto
Impuesto 347506,2
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 465
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
JABÓN TREMEX AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM50 (1932841) JABÓN TREMEX AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1932841) JABÓN TREMEX AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; NEMESIO VICUÑA 450 $ 4.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.600 $ 243.600
0
2239-9-LR22
ESCOBILLÓN VIRUTEX USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 32 CM UNIDAD REGIÓN RM30 (1902221) ESCOBILLÓN VIRUTEX USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 32 CM UNIDAD REGIÓN RM(1902221) ESCOBILLÓN VIRUTEX USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 32 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; NEMESIO VICUÑA 450 $ 1.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM150 (1923981) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1923981) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; NEMESIO VICUÑA 450 $ 7.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.950 $ 1.084.950
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO ECO ROLL ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM42 (1919969) PAPEL HIGIÉNICO ECO ROLL ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1919969) PAPEL HIGIÉNICO ECO ROLL ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; NEMESIO VICUÑA 450 $ 10.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.570 $ 444.570
Total Neto $ 1.828.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.506
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.176.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.