Orden de Compra. Nº1216088-24-SE22 "Compra artículos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216088-24-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462
Comuna Puente Alto
Impuesto 24323,04
Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caterina Elisabetta
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TERZOLO MERELLO S
R.U.T. 76.455.084-6
Sucursal Caterina Elisabetta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10Unidad Paquete 4 unidades $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
53131608
Jabones10Unidad JABÓN LIQUIDO 1 LITRO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
14111703
Toallas de papel5Unidad TOALLA PAPEL XL $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad LIMPIAPISO 1 LITRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona7Unidad BOTALLA ALCOHOL AL 7% $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131816
Desodorantes6Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
53131624
Toallitas húmedas10Unidad PAÑOS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad CLORO 1 LITRO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 152.400
Descuento $ 24.384
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.323
TOTAL OC $ 152.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.