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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216088-321-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LINTERNAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
65.065.121-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2025 |
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Proveedor |
Octavia Producciones SpA |
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Razón Social |
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA OCTAVIA SPA
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R.U.T. |
78.037.538-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Octavia Producciones SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 4 | Unidad | Linterna Multifuncion / Foco 19 Leds alta densidad / 28 lúmenes / Batería recargable 4V 4AH/ Con
adaptador AC/DC. / Autonomía funcionamiento 5 Horas app./ Cargador 220V AC/12V DC. /
Empuñadura giratoria. / Base inferior 2 posiciones. Similar o equivalente a Dblue.
*oferentes adjuntar cotización formal, de caso contrario será declarado inadmisible* | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.