Orden de Compra. Nº1216088-536-AG24 "MATERIALES ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216088-536-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462
Comuna Puente Alto
Impuesto 570834,86
Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos1PaqueteMATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES) DICHO PROVEEDOR EL CUAL NO ADJUNTE COTIZACION, SU OFERTA SERÁ INADMISIBLE  $ 3.004.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.004.394 $ 3.004.394
Total Neto $ 3.004.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570.835
TOTAL OC $ 3.575.229


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.694.960-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.598.934-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.781.524-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.245.447-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.604.220-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.664.479-K Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.262.486-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 10.496.735-3 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 10.496.735-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.