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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216088-536-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
65.065.121-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Concha y Toro 462 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
570834,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Concha y Toro 462 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2025 |
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Proveedor |
BILDER SPA |
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Razón Social |
BILDER SPA
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R.U.T. |
77.681.122-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BILDER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101608
| Focos cialiticos | 1 | Paquete | MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES)
DICHO PROVEEDOR EL CUAL NO ADJUNTE COTIZACION, SU OFERTA SERÁ INADMISIBLE | |
$ 3.004.394,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.004.394
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$ 3.004.394
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Total Neto
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$ 3.004.394
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.835
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$ 3.575.229
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.