Orden de Compra. Nº1216088-67-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1216088-7-L123"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216088-67-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216088-7-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216088-7-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462
Comuna Puente Alto
Impuesto 336753,15
Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel500UnidadTOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 250 METROSTOALLA PAPEL BLANCO GOFRADO ROLL 250 MT. WINROLL $ 3.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.500 $ 1.661.500
46181504
Guantes protectores75ParGUANTE MULTIUSO AMARILLO TALLA LGUANTES DOMESTICO MULTIUSO LATEX TALLA L AMARARILLO GAMUZADO TRESOR $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.325 $ 35.325
47131604
Escobas50UnidadESCOBILLON MULTIUSO ECONOMICO ESCOBILLON PLASTICO ROMMEL CON MANGO TRADICIONAL $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.300 $ 53.300
47131603
Esponjas50UnidadPAÑO COCINA ESPONJA SPONGIPAŃO ABSORBENTE ESPONJA POREX 18 X 20 CM. $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550
47121801
Plumeros5UnidadPLUMERO PVCPLUMERO PVC ELECTROESTATICO $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710
Total Neto $ 1.772.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.753
TOTAL OC $ 2.109.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.