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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216090-23-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216090-21-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
71.395.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 560 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
193800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ |
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Razón Social |
VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ
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R.U.T. |
16.456.140-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad | SE SOLICITAN 1.500 COLACIONES ARMADAS CON BOLSA DE PAPEL KRAFT QUE CONTENGAN JUGOS EN CAJA SIN AZUCAR, BARRAS DE CEREAL Y UNA FRUTA DE ESTACION. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE DESPACHAR 500 UNIDADES EL PRIMER DIA MIERCOLES 04 SEP, EL JUEVES 05 SEP: 500 UNIDADES Y EL VIERNES 06 SEP, LAS ULTIMAS 500 UNIDADES. TODAS ARMADAS EN BOLSAS PAPEL KRAFT LISTAS PARA LA ENTREGA FINAL | |
$ 1.020.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.020.000
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$ 1.020.000
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Total Neto
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$ 1.020.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 193.800
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$ 1.213.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.