Orden de Compra. Nº1216090-23-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216090-21-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216090-23-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216090-21-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de compra Finanzas
Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 71.395.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 71.395.600-7
Dirección de Facturación Carmen 560
Comuna Curicó
Impuesto 193800
Dirección de Envío de la Factura Carmen 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ
Razón Social VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ
R.U.T. 16.456.140-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadSE SOLICITAN 1.500 COLACIONES ARMADAS CON BOLSA DE PAPEL KRAFT QUE CONTENGAN JUGOS EN CAJA SIN AZUCAR, BARRAS DE CEREAL Y UNA FRUTA DE ESTACION. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE DESPACHAR 500 UNIDADES EL PRIMER DIA MIERCOLES 04 SEP, EL JUEVES 05 SEP: 500 UNIDADES Y EL VIERNES 06 SEP, LAS ULTIMAS 500 UNIDADES. TODAS ARMADAS EN BOLSAS PAPEL KRAFT LISTAS PARA LA ENTREGA FINAL  $ 1.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
Total Neto $ 1.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.800
TOTAL OC $ 1.213.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.640.271-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.751.034-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.990.020-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.804.805-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.397.559-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 16.456.140-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.105.877-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.