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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216090-3-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216090-4-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
71.395.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 560 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
195536,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 1 | Unidad | SE SOLICITA QUE EL PROVEEDOR REVISE LISTA DE UTILES DE ESCRITORIO ADJUNTA A ESTA COMPRA ÁGIL. SÓLO SE EVALUARÁ LISTA COMPLETA DE UTILES DE ESCRITORIO. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION POR LA TOTALIDAD DE LA LISTA PUBLICADA EN EL ARCHIVO ADJUNTO A ESTA COMPRA AGIL. | |
$ 1.029.137,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.029.137
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$ 1.029.137
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Total Neto
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$ 1.029.137
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.536
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$ 1.224.673
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.