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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1217357-120-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-153-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
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R.U.T. |
65.847.840-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenidad Ciudad de México N°1589 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
71273,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenidad Ciudad de México N°1589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA SANTIAGO |
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Razón Social |
IMPORTADORA SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
77.333.472-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA SANTIAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 160 | Unidad | AGUAS 500 CC (X12) | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.200
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$ 67.200
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50202309
| Bebida energética o deportiva | 80 | Unidad | BEBIDAS ENERGETICAS | |
$ 749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.920
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$ 59.920
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50221202
| Cereales en barra | 160 | Unidad | BARAS DE PROTEINAS WILD/CEREAL | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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50202306
| Refrescos | 80 | Unidad | BEBIDAS ISOTONICA | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 375.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 6
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IVA 19 %
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$ 71.274
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$ 446.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.