Orden de Compra. Nº1217357-129-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-99-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-129-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-99-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Av. Cuidad de México #1589
Comuna La Pintana
Impuesto 212230
Dirección de Envío de la Factura Av. Cuidad de México #1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA
R.U.T. 76.266.888-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151812
Contadores de tabletas8CajaCAJA DE TABLETAS CLORO TRIPLE ACCION 20KG   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
12141901
Cloro Cl10TarroCLORO GRANULADO CÑ 25 KG  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
12141901
Cloro Cl10SacoSUBE PH 25 KG  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
30222607
Piscina de natación2SacoDECANTADOR  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
12164102
Aditivos ácidos1SacoSULFATO DE COBRE SACO 25 KG   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 1.117.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.230
TOTAL OC $ 1.329.230


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.173.949-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.100.788-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.004.371-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.266.888-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.347.899-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.