Orden de Compra. Nº1217357-2-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Av. Cuidad de México #1589
Comuna La Pintana
Impuesto 208240
Dirección de Envío de la Factura Av. Cuidad de México #1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA
R.U.T. 76.266.888-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl6CajaTABLETAS DE CLORO TRIPLE ACCION 25 KG   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
12141901
Cloro Cl12CuñeteCLORO GRANULADO CÑ 25 KG   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
41115603
Medidores de PH5SacoSUBE PH 25 KG  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
51211624
Sulfato de cobre2SacoSULFATO DE COBRE 25 KG   $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
Total Neto $ 1.096.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.240
TOTAL OC $ 1.304.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.