Orden de Compra. Nº1218392-31-SE24 "Producción de obra de teatro "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1218392-31-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Producción de obra de teatro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
R.U.T. 65.077.445-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie 1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema Presupuestario Corpo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
R.U.T. 65.077.445-0
Dirección de Facturación Av. Normandie 1916
Comuna Quintero
Impuesto 159420,289855073
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie 1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2024
TítuloDescripción
Salon Coloane, Quintero 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ema Verónica
Razón Social EMA VERÓNICA GONZÁLEZ VALLEJOS
R.U.T. 8.805.023-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ema Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131501
Teatro1Día   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 1.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 159.420
TOTAL OC $ 1.159.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.