Orden de Compra. Nº1218392-5-AG24 "Merchandising Tour Quintero Misterioso: 1218392-3-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1218392-5-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Merchandising Tour Quintero Misterioso: 1218392-3-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
R.U.T. 65.077.445-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207999 del sistema Presupuesto corporac.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
R.U.T. 65.077.445-0
Dirección de Facturación Av. Normandie 1916
Comuna Quintero
Impuesto 21470
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie 1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EPOK
Razón Social ERNESTO ALBERTO PEÑA OKUMA
R.U.T. 9.734.061-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EPOK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital100UnidadLlaveros personalizados  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
82121503
Impresión digital100UnidadCalendarios iman personalizados  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 8.000
IVA  19  % $ 21.470
TOTAL OC $ 134.470


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.409.916-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.409.916-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.667.923-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 9.734.061-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.316.003-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.