|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1218392-92-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Escritorios para oficinas de turismo y comunicaciones: 1218392-129-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
65.077.445-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Normandie 1916 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
124450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie 1916 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-11-2023 |
| Dirección de despacho: plaza ignacio carrera pinto s/n (casa estación) | |
|
|
Proveedor |
Recam |
|
Razón Social |
IMPORTADORA RECAM LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.890.481-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Recam |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101703
| Escritorios | 3 | Unidad | 3 escritorios 2C/1K 75*120*60 | |
$ 145.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 435.000
|
$ 435.000
|
56101703
| Escritorios | 1 | Unidad | 1 estación de trabajo 2C/1K 75*150*150 | |
$ 220.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.000
|
$ 220.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 655.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 124.450
|
|
$ 779.450
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.