Orden de Compra. Nº
1218393-179-AG26
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INSUMOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES DEL CEV,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1218393-74-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1218393-179-AG26
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ESCRITORIO PARA UNIDADES DEL CEV,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1218393-74-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BIENES Y SERVICIOS
Razón Social
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T.
53.335.808-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1033
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T.
53.335.808-K
Dirección de Facturación
Avenida Francia 2980
Comuna
Valdivia
Impuesto
94357,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Francia 2980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORCIMA SPA
Razón Social
JORCIMA SPA
R.U.T.
77.363.996-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JORCIMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
18
Bolsa
ELASTICO (LIGA) PARA BILLETE 1000 GRS. C/U.
$ 4.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.300
$ 78.300
44122104
Clips para papel
4
Caja
MAGIC CLIP DE 50 UNIDADES
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44121704
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ GEL AZUL 0.7 EQUIVALENTE A PENTEL
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERA DE ESCRITORIO 17CM
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
43201803
Discos duros
50
Unidad
Pendrive 32 GB
$ 4.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.500
$ 219.500
14111514
Bloques para mensajes
35
Unidad
TACO NOTA CUADRADO 9 X 9 CMS - CARACTERISTICAS 500 HOJAS - COLOR BLANCO
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.650
$ 27.650
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
4
Unidad
DISPENSADORES DE MAGIC CLIP
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 10 UNIDADES)
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 5MTS. CADA UNA
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
14111531
Libros o cuadernos de registro
7
Unidad
LIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.930
$ 27.930
44121708
Marcadores
2
Pack
SET DE 6 PLUMONES DE PIZARRA COLORES VARIOS (ROSADO, AMARILLO, VERDE, AZUL, NARANJO Y MORADO
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.780
$ 4.780
Total Neto
$ 496.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.358
TOTAL OC
$ 590.978
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.015.462-1
Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.