Orden de Compra. Nº1218393-2136-AG25 "Insumos tubos tapa lila para toma de muestra venosa CEV 1218393-285-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1218393-2136-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos tubos tapa lila para toma de muestra venosa CEV 1218393-285-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T. 53.335.808-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2821
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T. 53.335.808-K
Dirección de Facturación Avenida Francia 2980
Comuna Valdivia
Impuesto 70300
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 2980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR EN AVENIDA FRANCIA 2980, VALDIVIA.

HORARIO DE: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 13:00 Y DESDE LAS 14:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DESDE LAS 14:00 HRS A 16:00 HRS

CONTACTO: NICOLAS JARA – VALESKA GARRIDO - DANIELA VALDEBENITO

FONO: 63-2265021 / 63-2265001

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

ENVIO FACTURAEnviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MedicalTek CHILE S.A.
Razón Social MEDICALTEK CHILE S A
R.U.T. 96.696.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MedicalTek CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío1000UnidadTUBO TAPA LILA CON ANTICOGULANTE EDTA-K3 (1.8 MG X ML DE SANGRE), LLENADO AL VACÍO 13X75MM. ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 2 ML. (DE PREFERENCIA VACUETTE O VACUTAINER).  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío1000UnidadTUBO TAPA LILA CON ANTICOGULANTE EDTA-K3 (1.8 MG X ML DE SANGRE), LLENADO AL VACÍO 13X75MM. ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 4 ML. (DE PREFERENCIA VACUETTE O VACUTAINER).  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.300
TOTAL OC $ 440.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.