Orden de Compra. Nº1218393-73-AG26 "Insumos Unidad Procedimientos CEV 1218393-33-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1218393-73-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Unidad Procedimientos CEV 1218393-33-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T. 53.335.808-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 469
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
R.U.T. 53.335.808-K
Dirección de Facturación Avenida Francia 2980
Comuna Valdivia
Impuesto 989509,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 2980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA
Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo:
dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

DESPACHO
Despachar a Avenida España 414, Valdivia Bodega N°2, Valdivia, Región de Los Ríos
Horario de entrega lunes a jueves: 08: a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
Viernes: 08: a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores100Unidad no definidaDACC : cloruro de dialquil carbamilo, malla antimicrobiana 10x10 cm.  $ 11.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.700 $ 1.109.700
42311506
Vendas o apósitos compresores30UnidadApósito de miel : tull de miel de 10 x 10 cm , impregnado en miel manuka o miel grado médico.  $ 4.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.650 $ 142.650
42311506
Vendas o apósitos compresores15UnidadInhibidor metaloproteasas: Apósito tull malla inhibidor metaloproteasas con TLC-NOSF DE 10 X 10 CM.  $ 30.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.575 $ 460.575
42311506
Vendas o apósitos compresores10CajaPlata nanocristalina : Apósito de barrera de plata nanocristalina antimicrobiana. (caja 12 unidades)  $ 279.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796.130 $ 2.796.130
42311506
Vendas o apósitos compresores10CajaApósito desbridante hidrodetersivo 10 x 10 cm ,apósito absorbente , desbridante que contiene fibras hidro detersivas que eliminan fibrina (CAJA DE 10 UNIDADES)  $ 69.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.890 $ 698.890
Total Neto $ 5.207.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.510
TOTAL OC $ 6.197.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.