Orden de Compra. Nº1218463-36-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1218463-17-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1218463-36-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1218463-17-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no acepta la orden de compra
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1218463-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Educación SEP
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 7978287,72
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GMA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GMA SPA
R.U.T. 77.171.168-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición de material de librería para Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, La Serena. Adquisición de material de librería para Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, La Serena $ 41.990.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.990.988 $ 41.990.988
Total Neto $ 41.990.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.978.288
TOTAL OC $ 49.969.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.