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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1218463-8-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1218463-3-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1218463-3-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.892.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
13426758,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2024 |
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Proveedor |
CAPENANE |
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Razón Social |
FEROR SPA
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R.U.T. |
76.306.242-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAPENANE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121604
| Accesorios de material de estudio | 1 | Global | La Corporación Municipal Gabriel González Videla, requiere la adquisición de materiales didácticos para los Establecimientos Educacionales descendientes de la misma, atendiendo a las necesidades y bienestar de los alumnos. | Entrega en 5 días hábiles. |
$ 70.667.148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.667.148
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$ 70.667.148
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Total Neto
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$ 70.667.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.426.758
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$ 84.093.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.