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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1219213-7-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-10-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
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R.U.T. |
65.173.906-3 |
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Dirección de Facturación |
Freire 201 |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
43363,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Freire 201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2022 |
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Proveedor |
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ |
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Razón Social |
CORINA DEL CARMEN PÁEZ PÁEZ
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R.U.T. |
5.704.384-9 |
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Sucursal |
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 143 | Unidad | Cereales en barra individuales | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.036
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$ 36.036
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 143 | Unidad | Jugos individuales | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.048
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$ 48.048
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 143 | Unidad | Galletas de avena o similares | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.060
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$ 60.060
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50202310
| Agua mineral | 143 | Unidad | Botella individual sin gas o gasificada | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.084
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$ 84.084
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Total Neto
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$ 228.228
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.363
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$ 271.591
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.