Orden de Compra. Nº1219213-7-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-10-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219213-7-AG22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-10-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación turismo Alto del Carmen
Razón Social Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
R.U.T. 65.173.906-3
Dirección de Unidad de Compra Freire 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
R.U.T. 65.173.906-3
Dirección de Facturación Freire 201
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 43363,32
Dirección de Envío de la Factura Freire 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Razón Social CORINA DEL CARMEN PÁEZ PÁEZ
R.U.T. 5.704.384-9
Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra143UnidadCereales en barra individuales  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.036 $ 36.036
50202304
Jugos y néctar envasados143UnidadJugos individuales  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.048 $ 48.048
50181905
Galletas dulces o pastelitos143UnidadGalletas de avena o similares  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.060 $ 60.060
50202310
Agua mineral143UnidadBotella individual sin gas o gasificada  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.084 $ 84.084
Total Neto $ 228.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.363
TOTAL OC $ 271.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.