Orden de Compra. Nº1219213-8-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-11-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219213-8-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-11-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación turismo Alto del Carmen
Razón Social Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
R.U.T. 65.173.906-3
Dirección de Unidad de Compra Freire 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
R.U.T. 65.173.906-3
Dirección de Facturación Freire 201
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Freire 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BELEN SHALOM TORRES ARAYA
Razón Social BELEN SHALOM TORRES ARAYA
R.U.T. 20.303.527-6
Sucursal BELEN SHALOM TORRES ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1DíaSe solicita servicio de transporte de pasajeros ida y vuelta, para el día sábado 03 de diciembre, para participación en actividad en el Embalse Santa Juana de Proyecto FNDR. Recorrido desde Alto del Carmen hasta el Embalse Santa Juana.  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1DíaSe solicita servicio de transporte de pasajeros ida y vuelta, para el día sábado 03 de diciembre, para participación en actividad en el Embalse Santa Juana de Proyecto FNDR. Recorrido desde Las Marquesas hasta el Embalse Santa Juana.  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1DíaSe solicita servicio de transporte de pasajeros ida y vuelta, para el día sábado 03 de diciembre, para participación en actividad en el Embalse Santa Juana de Proyecto FNDR. Recorrido desde San Félix hasta el Embalse Santa Juana.  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 430.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.303.527-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.