Orden de Compra. Nº1219234-18-AG25 "Adquisición de materiales de pintura"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219234-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de pintura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.762.710-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.762.710-0
Dirección de Facturación Coñimo 286
Comuna San Joaquín
Impuesto 67073,61
Dirección de Envío de la Factura Coñimo 286
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1TinetaTineta de esmalte al agua color verde pino  $ 75.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.516 $ 75.516
86131502
Pintura1GalónGalón de esmalte al agua color azul marino  $ 20.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.119 $ 20.119
86131502
Pintura1GalónGalón de esmalte al agua color negro  $ 20.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.119 $ 20.119
31211904
Brochas20UnidadBrochas mohican de 2 pulgadas  $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.320 $ 49.320
31211904
Brochas25UnidadRodillos de 18 cm  $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.075 $ 25.075
53102102
Overol y sobretodo para hombre45UnidadOveroles desechables unisex, talla mediana  $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960
86131502
Pintura2GalónGalones de pintura de esmalte al agua color blanco  $ 16.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
86131502
Pintura1TinetaTineta de pintura de esmalte al agua color blanco  $ 62.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300
Total Neto $ 353.019
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.074
TOTAL OC $ 420.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.