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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1219234-69-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de elementos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
65.762.710-0 |
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Dirección de Facturación |
Coñimo 286 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
9348 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coñimo 286 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Tienda de Frutillita |
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Razón Social |
COMERCIAL LA TIENDA DE FRUTILLITA FERNANDA GATICA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.371.921-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Tienda de Frutillita |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Paquete | Paquete de 10un de 70x90cm | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.700
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$ 29.700
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Paquete | Paquete de 10un de 50x70cm | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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Total Neto
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$ 49.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.348
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$ 58.548
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.