Orden de Compra. Nº1219241-298-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-297-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219241-298-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-297-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 266 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109
Comuna Puente Alto
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramón Ubilla Oviedo
Razón Social RAMÓN RICARDO UBILLA OVIEDO
R.U.T. 6.053.084-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ramón Ubilla Oviedo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos5GalónADHESIVO DE CONTACTO PARA MONTAJE TIPO AGOREX PEGA TOSO SUPERFICIE UNIVERSAL  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31211904
Brochas10UnidadMANGO DE MADERA FILAMENTOS SINTETICOS DE 3 PULGADAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.867.499-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.658.031-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.