Orden de Compra. Nº1219241-320-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-315-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219241-320-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-315-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109
Comuna Puente Alto
Impuesto 35910
Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Erola Print Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
R.U.T. 77.761.329-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Erola Print Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaimpresión UV, 4/0 color. de alta resolusión emplacada sobre Alucubond de 3 mm. bordes redondeados. La impresión deberá realizarse en adhesivo Blanco permanente, incorporar Láminado Protector mate. 48 UNIDADES 30X30 CM, 11 UNIDADES 51X36 CM; Según archivo que se entregará, Adjuntar Cotización Formal   $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.910
TOTAL OC $ 224.910


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.367.981-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.495.809-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.075.475-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.761.329-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.