Orden de Compra. Nº1219241-40-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-31-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219241-40-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-31-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109
Comuna Puente Alto
Impuesto 38760
Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA BAÑO SEGUN LISTADO ADJUNTO, DEBE ADJUNTARSE COTIZACIÓN FORMAL OBLIGATORIA POR TODO LISTADO ADJUNTO, PLAZO MAXIMO DE ACEPTACION ORDEN DE COMPRA 48 HRS  $ 204.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
Total Neto $ 204.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.760
TOTAL OC $ 242.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.