|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1219241-42-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-32-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
se cancela Orden de compra por incumplimiento de plazo de entrega ofertado, experimentando un retraso sin justificación, sin explicación y con pésima atención de post venta |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
|
|
R.U.T. |
65.108.319-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino San José de Maipo 05109 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
254486,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino San José de Maipo 05109 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Gaspo Work |
|
Razón Social |
IMPORTADORA GASPO SPA
|
|
R.U.T. |
77.392.585-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gaspo Work |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111703
| Vestuario | 219 | Unidad | 219 POLERAS MANGA LARGA ESTAMPADAS SEGÚN EETT ADJUNTAS EN LAS SIGUIENTES TALLAS: XS 6-S 24-M 57-L 63-XL 36-XXL 33 | |
$ 6.116,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.339.404
|
$ 1.339.404
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.339.404
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 254.487
|
|
$ 1.593.891
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.