Orden de Compra. Nº1219252-71-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219252-64-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Cultura Isla de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219252-71-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219252-64-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Cultura Isla de Maipo
Razón Social Corporación de Cultura Isla de Maipo
R.U.T. 65.090.279-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema interno.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Cultura Isla de Maipo
R.U.T. 65.090.279-3
Dirección de Facturación Santelices 761
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 472093,19
Dirección de Envío de la Factura Santelices 761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Unidad no definida100 Proyectores de 30w  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
39121435
Hilos o cables de conexión1Unidad no definida650 metros Cordon de 3 2,5mm  $ 812.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.500 $ 812.500
39121402
Enchufes eléctricos4Unidad no definida15 Macho volante de 16 Amperes Industrial 15 Hembras Volantes 16 amperes industrial 100 Macho volante de 10 amperes 150 Hydrobox enchufes doble sobrepuesto de 16 amperes   $ 284.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.000 $ 1.138.000
39121311
Accesorios eléctricos3Unidad no definida300 Prensas stop para cordon de 3. 2,5 mm 10 Cinta aislante de 20 metros 400 amarras plasticas de 30 cm   $ 28.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.201 $ 84.201
Total Neto $ 2.484.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.093
TOTAL OC $ 2.956.794


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.694.960-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.781.356-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.615.797-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.804.752-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.540.777-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.540.777-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.