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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1221-29-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1221-16-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1221-16-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Regional de Los Rios |
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Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS ANDWANTER Nº 313 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia 405, Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia 405, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2009 |
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Proveedor |
jesperguel |
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Razón Social |
JORGE ALBERTO ESPERGUEL CARDENAS
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R.U.T. |
10.004.693-8 |
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Sucursal |
jesperguel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82141506
| Servicios de diseño de envases | 1 | Unidad | Utilizar el diseño de Página Web o el de Productos (envases y/o embalajes), que permita a los negocios aumentar su competitividad al mejorar la calidad de comunicar, difundir, contener y proteger sus productos y servicios disponibles. | |
$ 5.948.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.948.580
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$ 5.948.580
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Total Neto
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$ 5.948.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.948.580
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.