|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1221016-38-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de camioneta Chevrolet |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Corporación de Desarrollo de La Reina |
|
Razón Social |
Corporación de Desarrollo de La Reina
|
|
R.U.T. |
71.378.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación de Desarrollo de La Reina
|
|
R.U.T. |
71.378.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
65142,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUTOMOTORA MELHUISH SPA |
|
Razón Social |
AUTOMOTORA MELHUISH SPA
|
|
R.U.T. |
76.281.300-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AUTOMOTORA MELHUISH SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad | Mantención Camioneta Chevrolet Dmax PPU LZ-YD 73 | |
$ 342.857,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 342.857
|
$ 342.857
|
|
|
Total Neto
|
$ 342.857
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.143
|
|
$ 408.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.