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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1221019-102-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1221019-33-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
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R.U.T. |
65.206.047-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
55084,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2024 |
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Proveedor |
Centroherramientas |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LOS LAGOS SPA
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R.U.T. |
77.470.065-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centroherramientas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23151601
| Sopladores o secadores | 1 | Unidad | La Adquisición de Kit Soplador Inalámbrico para la realización de las actividades de limpieza del Club Deportivo Vitacura, dependiente de la Corporación Municipal del Deporte de Vitacura, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el presente documento. | |
$ 289.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.916
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$ 289.916
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Total Neto
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$ 289.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.084
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$ 345.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.