Orden de Compra. Nº1221019-166-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1221019-17-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221019-166-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1221019-17-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1221019-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bicentenario 3800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 del sistema Corporación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Facturación Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
Comuna Vitacura
Impuesto 4304029,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ziro
Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA
R.U.T. 76.103.729-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ziro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadLínea 1 “Domo Toldo”, de acuerdo a lo establecido en Anexo N°7 "Oferta Económica". De acuerdo a oferta presentada. $ 16.058.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.058.826 $ 16.058.826
56101532
Mobiliario1UnidadLínea 2 “Toldo Pro”, de acuerdo a lo establecido en Anexo N°7 "Oferta Económica".De acuerdo a oferta presentada. $ 2.844.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844.000 $ 2.844.000
55121706
Banderas1UnidadLínea 3 “Banderas Tipo Rectangular”, de acuerdo a lo establecido en Anexo N°7 "Oferta Económica".De acuerdo a oferta presentada. $ 2.304.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304.000 $ 2.304.000
56101532
Mobiliario1UnidadLínea 4 “Mesas Plegables”, de acuerdo a lo establecido en Anexo N°7 "Oferta Económica".De acuerdo a oferta presentada. $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
56101532
Mobiliario1UnidadLínea 5 “Sillas Plegables”, de acuerdo a lo establecido en Anexo N°7 "Oferta Económica".De acuerdo a oferta presentada. $ 527.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.760 $ 527.760
56101532
Mobiliario1UnidadLínea 7 “Carro de Carga Plegable", de acuerdo a lo establecido en Anexo N°7 "Oferta Económica".se ingresa el monto neto $ 463.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.200 $ 463.200
Total Neto $ 22.652.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.304.029
TOTAL OC $ 26.956.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.