Orden de Compra. Nº1221019-5-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1221019-21-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221019-5-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1221019-21-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema Corporación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Facturación Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
Comuna Vitacura
Impuesto 68780
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kairos Servicios de Ingeniería
Razón Social KAIROS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.907.122-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kairos Servicios de Ingeniería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadResolución Exenta N°58 de fecha 22 de julio de 2025. Resolución Exenta N°59 de fecha 23 de julio de 2025. Resolución Exenta N°02 de fecha 02 de enero de 2026. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N°114 de fecha 23 de diciembre de 2025. Servicio en virtud de cotización N°1018 y 1020.- $ 362.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.000 $ 362.000
Total Neto $ 362.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.780
TOTAL OC $ 430.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.