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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1221019-92-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1221019-25-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
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R.U.T. |
65.206.047-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
476,2046 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comtec Global |
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Razón Social |
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA
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R.U.T. |
76.460.521-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comtec Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | Visio Plan 2, anual, de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta N°66 de fecha 19 de agosto de 2025. | Visio Plan 2 - Anual.- |
US$ 216,54
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 216,54
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US$ 216,54
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43231512
| Software de gestión de licencias | 5 | Pack | Acrobat Pro for teams - Anual.- | Acrobat Pro for teams anual, de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta N°66 de fecha 19 de agosto de 2025. |
US$ 457,96
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.289,80
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US$ 2.289,80
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Total Neto
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US$ 2.506,34
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 476,20
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US$ 2.982,54
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.