Orden de Compra. Nº1221019-94-SE24 "Servicio de Revisión Estructural Proyecto Mejoramiento Gimnasio Club Deportivo Vitacura."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221019-94-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Revisión Estructural Proyecto Mejoramiento Gimnasio Club Deportivo Vitacura.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bicentenario 3800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 del sistema Corporación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Facturación Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
Comuna Vitacura
Impuesto 3,952
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela
Razón Social SMART & INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS
R.U.T. 76.922.371-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pamela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción1UnidadResolución Exenta N°84 de fecha 25 de abril de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N°69 de fecha 07 de mayo de 2024. Cotización de fecha 25 de abril de 2024. UF 20,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 20,8000 UF 20,8000
Total Neto UF 20,8000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 3,9520
TOTAL OC UF 24,7520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.