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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1221019-95-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1221019-30-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
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R.U.T. |
65.206.047-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
76760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2024 |
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Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
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R.U.T. |
7.629.420-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30191603
| Piso del andamiaje | 4 | Rollo | La Adquisición de 4 rollos de Piso de goma Zonas Húmedas 5mm de espesor x 1.2 mt de ancho x 15 mt de largo. para Piscina Municipal de la Corporación Municipal del Deporte de Vitacura, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el presente documento. | |
$ 101.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404.000
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$ 404.000
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Total Neto
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$ 404.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.760
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$ 480.760
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.