Orden de Compra. Nº1224792-1-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-2-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224792-1-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-2-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fundación para el desarrollo de la Cultura y las Artes de la Comuna de Punta Arenas
Razón Social FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T. 65.170.323-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°1/24 del sistema PARTICULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T. 65.170.323-9
Dirección de Facturación HERNANDO DE MAGALLANES 823
Comuna Punta Arenas
Impuesto 175560
Dirección de Envío de la Factura HERNANDO DE MAGALLANES 823
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fodor Group
Razón Social FODOR SPA
R.U.T. 76.515.816-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fodor Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares2400UnidadPulseras de papel Dupont Tyvek con 1 logo serigrafiado. Los productos deben ser entregados en Punta Arenas en un plazo máximo de 5 días, se debe considerar el valor del flete.  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
53121608
Bolsas para compras800UnidadBolsas de tela TNT, con correa para ser usada como mochila o morral. Capacidad 2.9 lts. Medidas 35 x 44 cms. Tahg. Color Azul, con estampado serigrafiado en color blanco. Los productos deben ser entregados en Punta Arenas en un plazo máximo de 5 días, se debe considerar el valor del flete.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000
Total Neto $ 844.000
Descuento $ 0
Cargos $ 80.000
IVA  19  % $ 175.560
TOTAL OC $ 1.099.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.200.654-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.515.816-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.492.314-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.316.003-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.508.800-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.