Orden de Compra. Nº1224792-56-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224792-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fundación para el desarrollo de la Cultura y las Artes de la Comuna de Punta Arenas
Razón Social FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T. 65.170.323-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T. 65.170.323-9
Dirección de Facturación HERNANDO DE MAGALLANES 823
Comuna Punta Arenas
Impuesto 198234,03
Dirección de Envío de la Factura HERNANDO DE MAGALLANES 823
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161603
Proyectos de equipamiento de oficinas1UnidadADQUISICION INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES PROPIAS DE LA GESTION CULRURAL,DOCUMENTOS,ARCHIVO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS,ASEGURANDO DURABILIDAD,FUNCIONALIDAD Y COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LA FUNDACION.SE ADJUNTA TTR DE LOS MATERIALES SOLICITADOS.  $ 1.043.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.337 $ 1.043.337
Total Neto $ 1.043.337
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.234
TOTAL OC $ 1.241.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.