Orden de Compra. Nº1224953-442-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1224953-11-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224953-442-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1224953-11-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Facturación Yerbas buenas 915
Comuna Ancud
Impuesto 1436974,75
Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ópticas Völker
Razón Social COMERCIALIZADORA TREND SPA
R.U.T. 77.396.342-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ópticas Völker
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad InternacionalConfección y provisión de lentes ópticos completos para usuarios UAPO APS Ancud, según especificaciones técnicas. Incluye armazón, cristales ópticos, accesorios obligatorios, ajuste, adaptación y entrega al usuario. Se emite la Orden de Compra por “1 Unidad (Lote)” solo por restricciones de la plataforma. La facturación deberá realizarse de forma mensual y parcializada, según los lentes efectivamente entregados, a un valor unitario bruto de $20.000, conforme a la Resolución N°1459. No se aceptarán facturas por el total global. El pago se liberará mediante recepciones conformes parciales por monto, previa validación técnica. El proveedor deberá entregar los 450 lentes antes del 31 de julio de 2026  $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025
Total Neto $ 7.563.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.436.975
TOTAL OC $ 9.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.