|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1224953-621-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-230-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
|
|
R.U.T. |
71.420.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Yerbas buenas 915 |
|
Comuna |
Ancud
|
|
Impuesto |
119700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas buenas 915 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas | |
|
|
Proveedor |
VORTEX |
|
Razón Social |
PABLO ANDRÉS ROJAS VEGA
|
|
R.U.T. |
15.874.834-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VORTEX |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152208
| Motores de laboratorio dental o accesorios | 2 | Unidad | Servicio de reparación y mantención de 2 sillones dentales que contemple cambio tarjeta electrónica control de unidad dental dsc10.
servicio reparación y mantención , cambio de transformador servicio en la comuna de Ancud | |
$ 310.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 620.000
|
$ 620.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 620.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 10.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.700
|
|
$ 749.700
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.