Orden de Compra. Nº1224953-737-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-198-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224953-737-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-198-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Facturación Yerbas buenas 915
Comuna Ancud
Impuesto 42256
Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maushi
Razón Social VENTAS MAUSHI SHIRLEY HOLTMANN E.I.R.L.
R.U.T. 77.546.702-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maushi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151708
Lupas forenses1Unidadlupa grande  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
26121609
Cable de redes10Unidadcable de red 5 metros  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
26121609
Cable de redes10Unidadcable de red 3 metros  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
39121435
Hilos o cables de conexión1Unidadcable HDMI de 3 metros  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
39121435
Hilos o cables de conexión1Unidadcable de red 5 metros  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
43201801
Unidades de discos flexibles6Unidadpendrive de 32 o 64 GB metálicos Kingston (3-3)  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
27111701
Destornilladores1Packjuego de destornilladores magnéticos mínimo 12 piezas (reparación equipos)  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
27112126
Alicates planos1Packjuego de alicates minimo 3 piezas  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
23153303
Brocas o herramientas de moldeado1Packkit de herramientas de red (tester, crimpeadora, h. impacto, pelacables, ponchadora, destornilladores punta, paleta, etc)  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 222.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.256
TOTAL OC $ 264.656


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.442.346-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.614.864-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.877.288-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.546.702-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.759.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.