Orden de Compra. Nº1224953-839-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-534-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224953-839-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-534-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Facturación Yerbas buenas 915
Comuna Ancud
Impuesto 862790
Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stormansan Insumos Spa
Razón Social INSUMOS STORMANSAN SPA
R.U.T. 76.053.145-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stormansan Insumos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra100UnidadTorulas de algodón 0.5grs x 100 unid.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
41122601
Portaobjetos200UnidadPortaobjeto grueso x 50 unid.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
42221505
Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, de microflujo o de vena del pericráneo30UnidadAdaptador LUER x 100 unid (igual o similar a productos Vacuette)  $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.000 $ 669.000
42142507
Agujas mariposa20UnidadMariposa con sistema de seguridad con adaptador LUER 21g x 3/4",19cm. caja x50 (igual o similar a productos Vacuette)  $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.000 $ 748.000
42142507
Agujas mariposa30UnidadAguja múltiple 22g x 1" x 100 unid (igual o similar a productos Vacuette)  $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000
41115830
Analizadores de glucosa400UnidadGlucosa Liquida 75gr 250 ml.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
41111736
Cubreobjetos para microscopios300UnidadCubreobjetos 18x18 x 100 unid.  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadParche curita Redondo x 100 unid.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona150UnidadToallitas con alcohol (Alcoholpad)x 100 unid.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 4.541.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.790
TOTAL OC $ 5.403.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.