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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224957-1412-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-1237-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
..Manuel de Salas 451.. |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
590121 |
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Dirección de Envío de la Factura |
..Manuel de Salas 451.. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luciano Producciones SPA |
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Razón Social |
LUCIANO ROMERO PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
76.573.138-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luciano Producciones SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 102 | Unidad | Referirse al documento adjunto.
El proveedor debe adjuntar una fotografía del cuño o molde de la figura, de lo contrario su oferta podría ser rechazada
Los bienes deben ser entregados en el Liceo Carmela Silva Donoso de Ñuñoa, ubicado en Pedro de Valdivia 4862, Ñuñoa.
Plazo de entrega 5 días corridos desde la aceptación de la Orden de Compra. Se debe coordinar la entrega con el establecimiento.
| Reconocimiento estudiantes cuarto año. |
$ 30.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.105.900
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$ 3.105.900
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Total Neto
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$ 3.105.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 590.121
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$ 3.696.021
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.