Orden de Compra. Nº1224957-1457-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-1217-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224957-1457-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-1217-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMDS Nivel Central
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1363 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451
Comuna Ñuñoa
Impuesto 184015
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IDEOGAMA LTDA
Razón Social EMPRESA DE PUBLICIDAD IDEOGAMA LIMITADA
R.U.T. 76.207.988-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IDEOGAMA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos6Unidad42 x 28 x 12 cm. Polyester. Mochila portanotebook. Capacidad 14 litros aprox, según Términos de referencia adjuntos  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
52152010
Termos domésticos3UnidadTermo de acero inoxidable de 1,5 Litros,según Términos de referencia adjuntos   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
52121604
Mantel de mesa3UnidadMantel negro con logo 150x250 con logo JUNAEBsegún Términos de referencia adjuntos  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
44121704
Lápiz pasta100UnidadBolígrafos pasta azul con logo JUNAEB,según Términos de referencia adjuntos  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCarpetas tapa blanda tamaño oficio color blanco con logo JUNAEBsegún Términos de referencia adjuntos  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
32101622
Memoria flash4UnidadPendrive 64 gb con logo JUNAEBsegún Términos de referencia adjuntos  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
60121905
Lienzos estampables2UnidadLienzo JUNAEB 200cm x 80cm, Tela PVC,según Términos de referencia adjuntos  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
49101701
Medallas80UnidadPin con el logo de HpV (diseño personalizado).según Términos de referencia adjuntos  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
Total Neto $ 968.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.015
TOTAL OC $ 1.152.515


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.207.988-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.