Orden de Compra. Nº1224957-394-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-276-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224957-394-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-276-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMDS Nivel Central
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451
Comuna Ñuñoa
Impuesto 520495,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMM
Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.
R.U.T. 76.093.253-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico80PackPapel higienico 100 metros doble hojaPapel higiénico 100 metros doble hoja $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200
14111703
Toallas de papel460PackToalla de papel 100 metros doble hojaToalla de papel 100 metros doble hoja $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208.000 $ 2.208.000
47121701
Bolsas de basura150PackBOLSA DE BASURA IMPEKE PEQUENA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES (150 paq.)BOLSA DE BASURA IMPEKE PEQUENA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES (150 paq.) $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47121701
Bolsas de basura150PackBOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES (150 paq.)BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES (150 paq.) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
47121701
Bolsas de basura150PackBOLSA DE BASURA IMPEKE GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES (150 paq.)BOLSA DE BASURA IMPEKE GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES (150 paq.) $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.250 $ 125.250
47131602
Paños de limpieza absorbente50UnidadPAÑOS PARA LIMPIARPAÑOS PARA LIMPIAR $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131821
Compuestos desengrasantes60UnidadLIMPIADOR EN CREMA CIFLIMPIADOR EN CREMA CIF $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA VIRUTEX PRO LISA C/FIBRA ABRASIVAESPONJA VIRUTEX PRO LISA C/FIBRA ABRASIVA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131605
Cepillos de limpieza20UnidadCEPILLO DE INODOROCEPILLO DE INODORO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 2.739.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 520.496
TOTAL OC $ 3.259.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.